CPF/CNPJ:
00043203825368
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112925/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizarem visita tecnica no municipio de imperatriz/ma conforme portaria n.055/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000174 | 24/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizarem visita tecnica no municipio de imperatriz/ma conforme portaria n.055/2019.
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2019NE000174 | 24/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizarem visita tecnica no municipio de imperatriz/ma conforme portaria n.055/201
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2019NL000453 | 24/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023943 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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