CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
143923/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001314 | 15/07/2019 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET/2019
|
2019NE001314 | 15/07/2019 | 4.425,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/07/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMANET/2019
|
2019NL004540 | 15/07/2019 | 0,00 | 4.425,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028082 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,