CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
99096/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 /05 A 02/06/2019 - IEMANET, CONVENIO 400015/2011
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000873 | 20/05/2019 | 4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 /05 A 02/06/2019 - IEMANET, CONVENIO 400015/2011
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2019NE000873 | 20/05/2019 | 4.513,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 23 /05 A 02/06/2019 - IEMANET, CONVENIO 400015/2011
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2019NL002478 | 20/05/2019 | 0,00 | 4.513,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015698 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.513,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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