CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
0058171/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000608 | 23/04/2019 | 16.815,00 | 16.815,00 | 16.815,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,
|
2019NE000608 | 23/04/2019 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV,POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCOLOCAMENTO DA COLABORADOR,ALEXANDRE MOURA LIMA NETO,CONFORME PROCESSO N.58171/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001325, 240201-24201 2019NL004570
|
2019NE001325 | 17/05/2019 | -885,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,
|
2019NL002283 | 13/05/2019 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV,POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCOLOCAMENTO DA COLABORADOR,ALEXANDRE MOURA LIMA NETO,CONFORME PROCESSO N.58171/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001325, 240201-24201 2019NL004570
|
2019NE001325 | 17/05/2019 | 0,00 | -885,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015114 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV,POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCOLOCAMENTO DA COLABORADOR,ALEXANDRE MOURA LIMA NETO,CONFORME PROCESSO N.58171/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001325, 240201-24201 2019NL004570
|
2019NE001325 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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