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NOTA DE EMPENHO 2019NE001729

Favorecido

SARA MOREIRA MAIA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00065356799349

Emissão:

29/08/2019

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

184134/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/MA, OPERIODO 29/08 A 31/08/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001729 29/08/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/MA, OPERIODO 29/08 A 31/08/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA.
2019NE001729 29/08/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/MA, OPERIODO 29/08 A 31/08/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA.
2019NL006290 29/08/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038722 30/08/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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