CPF/CNPJ:
00033833001372
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0063439/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000375 | 03/04/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA/2019
|
2019NE000375 | 03/04/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA
|
2019NL000967 | 03/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005355 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,