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NOTA DE EMPENHO 2019NE000333

Favorecido

LIDINALVA DE ALMADA COUTINHO
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

00033503486372

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0060142/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DA DESPESA DAS DIARIAS PARA SAOLUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000333 29/03/2019 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA DESPESA DAS DIARIAS PARA SAOLUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA
2019NE000333 29/03/2019 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA DESPESA DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA, CONFORME O PROCESS
2019NL000763 01/04/2019 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB004577 03/04/2019 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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