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NOTA DE EMPENHO 2019NE002607

Favorecido

ANA CLAUDIA DE ALMEIDA VARÃO
R$ 692,00
 

CPF/CNPJ:

00032509723391

Emissão:

06/11/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

227435/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 06 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA DA UEMA/SEMIC.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002607 06/11/2019 692,00 692,00 692,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 06 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA DA UEMA/SEMIC.
2019NE002607 06/11/2019 692,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 06 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA DA UEMA/SEMIC.
2019NL009431 06/11/2019 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056072 07/11/2019 0,00 0,00 692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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