CPF/CNPJ:
00006317839387
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
001014
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0062734/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 17/04/2019, FINS FINS MINISTRAT AULAS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000362 | 03/04/2019 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 17/04/2019, FINS FINS MINISTRAT AULAS/UEMA.
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2019NE000362 | 03/04/2019 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 03 A 17/04/2019, FINS FINS MINISTRAT AULAS/UEMA.
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2019NL000936 | 03/04/2019 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005344 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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