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NOTA DE EMPENHO 2019NE000932

Favorecido

WALTER CANALES SANT ANA
R$ 692,00
 

CPF/CNPJ:

00004646875861

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

110983/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PERIODO 03 A 06/06/2019, FINS SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DE MEIO AMBIENTE/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000932 31/05/2019 692,00 692,00 692,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PERIODO 03 A 06/06/2019, FINS SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DE MEIO AMBIENTE/UEMA
2019NE000932 31/05/2019 692,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PERIODO 03 A 06/06/2019, FINS SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DE MEIO AMBIENTE/UEMA
2019NL002941 31/05/2019 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019248 04/06/2019 0,00 0,00 692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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