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NOTA DE EMPENHO 2019NE000145

Favorecido

FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00017860792320

Emissão:

10/05/2019

Plano Interno:

000969

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

89906/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Registro Mercantil

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000145 10/05/2019 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019
2019NE000145 10/05/2019 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019
2019NL001006 10/05/2019 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013111 14/05/2019 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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