CPF/CNPJ:
00017860792320
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000969
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
89906/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000145 | 10/05/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019
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2019NE000145 | 10/05/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019
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2019NL001006 | 10/05/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013111 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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