CPF/CNPJ:
00009875751391
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0053001/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
04 DIARIAS,TRANSPORTAR SERVIDORES P/VISTORIAS TEC.DE OBRAS-EM CHAPADINHA E BARRA DO CORDA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000094 | 18/03/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 04 DIARIAS,TRANSPORTAR SERVIDORES P/VISTORIAS TEC.DE OBRAS-EM CHAPADINHA E BARRA DO CORDA/MA
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2019NE000094 | 18/03/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 04 DIARIAS,TRANSPORTAR SERVIDORES P/VISTORIAS TEC.DE OBRAS-EM CHAPADINHA E BARRA DO CORDA/MA
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2019NL000192 | 18/03/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001969 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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