Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000565

Favorecido

JOAQUIM LINDOSO MARQUES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00009458700353

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

000934

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamentos Diversos

Processo:

0245569/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PROCESSO 0245569/2019 - JOAQUIM L.MARQUES - VIAGENS COM SERVIDORES/ SEPLAN - (SERVIÇOS)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000565 07/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO 0245569/2019 - JOAQUIM L.MARQUES - VIAGENS COM SERVIDORES/ SEPLAN - (SERVIÇOS)
2019NE000565 07/11/2019 100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Proc. 251584/2019 - Adiantamento - Joaquim Lindoso Marques - Devolução de saldo não utilizado pelo servidor para despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000639, 220101-00001 2019NL002779
2019NE000639 23/12/2019 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0245569/2019 - JOAQUIM L.MARQUES - VIAGENS COM SERVIDORES/ SEPLAN - (SERVIÇOS)
2019NL002321 07/11/2019 0,00 100,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 251584/2019 - Adiantamento - Joaquim Lindoso Marques - Devolução de saldo não utilizado pelo servidor para despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000639, 220101-00001 2019NL002779
2019NE000639 23/12/2019 0,00 -100,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056486 12/11/2019 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Proc. 251584/2019 - Adiantamento - Joaquim Lindoso Marques - Devolução de saldo não utilizado pelo servidor para despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000639, 220101-00001 2019NL002779
2019NE000639 23/12/2019 0,00 0,00 -100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,