CPF/CNPJ:
00003484034459
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0252194/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO 0252194 - TRÊS DIÁRIAS-MA.DANUBIA - VIAGEM PARA S.MATEUS,P.DUTRA E COLINAS/MA - DIA 27 A 29/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000586 | 19/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO 0252194 - TRÊS DIÁRIAS-MA.DANUBIA - VIAGEM PARA S.MATEUS,P.DUTRA E COLINAS/MA - DIA 27 A 29/11/2019.
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2019NE000586 | 19/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0252194 - TRÊS DIÁRIAS-MA.DANUBIA - VIAGEM PARA S.MATEUS,P.DUTRA E COLINAS/MA - DIA 27 A 29/11/2019.
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2019NL002416 | 19/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0252194 - TRÊS DIÁRIAS-MA.DANUBIA - VIAGEM PARA S.MATEUS,P.DUTRA E COLINAS/MA - DIA 27 A 29/11/2019.
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2019NL002434 | 19/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0252194/2019 - CANCELAMENTO DA , NL.2416/2019 -EM VIRTUDE DO ATESTADOR INDEVIDO.
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2019NL002431 | 19/11/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060450 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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