CPF/CNPJ:
00083497331449
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000778
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
164763/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1110; 08 a 09/08/19; S.Luís
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE006962 | 13/08/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1110; 08 a 09/08/19; S.Luís
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2019NE006962 | 13/08/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1110; 08 a 09/08/19; S.Luís
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2019NL016690 | 13/08/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034399 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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