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NOTA DE EMPENHO 2019NE004077

Favorecido

MARIO HENRIQUE JANUARIO SOUSA
R$ 259,50
 

CPF/CNPJ:

00076763820330

Emissão:

06/06/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

104858/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 547/19/30 A 31/05/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004077 06/06/2019 259,50 259,50 259,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 547/19/30 A 31/05/2019
2019NE004077 06/06/2019 259,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 547/19/30 A 31/05/2019
2019NL009377 06/06/2019 0,00 259,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020300 10/06/2019 0,00 0,00 259,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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