CPF/CNPJ:
00065230280387
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
242450/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE011459 | 22/11/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
|
2019NE011459 | 22/11/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
|
2019NL026597 | 22/11/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
|
2019NL026610 | 22/11/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO INCORRETA
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2019NL026603 | 22/11/2019 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061142 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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