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NOTA DE EMPENHO 2019NE008444

Favorecido

HELENA BRIGIDA L O DA SILVA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00051609720300

Emissão:

13/09/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

191886/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1354/19/02 A 06/09/19/BARRA DO CORDA E PRES. DUTRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE008444 13/09/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1354/19/02 A 06/09/19/BARRA DO CORDA E PRES. DUTRA
2019NE008444 13/09/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1354/19/02 A 06/09/19/BARRA DO CORDA E PRES. DUTRA
2019NL020161 13/09/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042775 17/09/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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