CPF/CNPJ:
00046000895372
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
7176/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2400/ periodo: 16.01.19 /meia diaria / destino: barreirinhas
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000424 | 12/03/2019 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2400/ periodo: 16.01.19 /meia diaria / destino: barreirinhas
|
2019NE000424 | 12/03/2019 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2400/ periodo: 16.01.19 /meia diaria / destino: barreirinhas
|
2019NL000367 | 12/03/2019 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004336 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,