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NOTA DE EMPENHO 2019NE010197

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00023804009387

Emissão:

30/10/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

231324/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD1775/19/21 A 25/10/19/BALSAS, PARRAIBANO, SÂO F. DE BALSAS E SÂO J.PATOS/PROC. 231324/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010197 30/10/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD1775/19/21 A 25/10/19/BALSAS, PARRAIBANO, SÂO F. DE BALSAS E SÂO J.PATOS/PROC. 231324/19.
2019NE010197 30/10/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD1775/19/21 A 25/10/19/BALSAS, PARRAIBANO, SÂO F. DE BALSAS E SÂO J.PATOS/PROC. 231324/19.
2019NL024027 30/10/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054055 31/10/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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