CPF/CNPJ:
00023804009387
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89773/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DIARIA; 4,5 RD 405 ,(BARRA DO CORDA E OUTOS) 06/05/ a 10/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003568 | 17/05/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA; 4,5 RD 405 ,(BARRA DO CORDA E OUTOS) 06/05/ a 10/05/2019
|
2019NE003568 | 17/05/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA; 4,5 RD 405 ,(BARRA DO CORDA E OUTOS) 06/05/ a 10/05/2019 Proc 89773/19
|
2019NL008025 | 17/05/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015088 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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