CPF/CNPJ:
00023667478372
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
17636/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
2,5 DIARIAS RD - 2440 / PERIODO 11 A 13-02-2019 / CHAPADINHA/ ITAPECURU MIRIM E ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000344 | 11/03/2019 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5 DIARIAS RD - 2440 / PERIODO 11 A 13-02-2019 / CHAPADINHA/ ITAPECURU MIRIM E ROSARIO
|
2019NE000344 | 11/03/2019 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2,5 DIARIAS RD - 2440 / PERIODO 11 A 13-02-2019 / CHAPADINHA/ ITAPECURU MIRIM E ROSARIO
|
2019NL000328 | 11/03/2019 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004280 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,