CPF/CNPJ:
00015813037349
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123300/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 603/19/24 A 28/06/19/STª HELENA/TURIAÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005186 | 26/06/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 603/19/24 A 28/06/19/STª HELENA/TURIAÇU
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2019NE005186 | 26/06/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 603/19/24 A 28/06/19/STª HELENA/TURIAÇU
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2019NL011668 | 27/06/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024617 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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