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NOTA DE EMPENHO 2019NE007245

Favorecido

ERINA FERREIRA DE ALENCAR SOUZA
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

00012397407272

Emissão:

19/08/2019

Plano Interno:

000780

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

170440/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD Nº 1024/19, 12 A 16/08/19, SÃO LUIS-MA, PROC. Nº 170440/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007245 19/08/2019 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1024/19, 12 A 16/08/19, SÃO LUIS-MA, PROC. Nº 170440/19
2019NE007245 19/08/2019 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1024/19, 12 A 16/08/19, SÃO LUIS-MA, PROC. Nº 170440/19
2019NL017453 19/08/2019 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035659 20/08/2019 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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