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NOTA DE EMPENHO 2019NE010314

Favorecido

MARIA DO SOCORRO CASTRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00011627174168

Emissão:

31/10/2019

Plano Interno:

000922

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1409/19 18 A 22/11/19 EM CAXIAS E M.ROMA PROC. 200620/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010314 31/10/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1409/19 18 A 22/11/19 EM CAXIAS E M.ROMA PROC. 200620/19
2019NE010314 31/10/2019 688,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
2019NE010315 31/10/2019 -688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1409/19 18 A 22/11/19 EM CAXIAS E M.ROMA PROC. 200620/19
2019NL024302 31/10/2019 0,00 688,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1409/19 18 A 22/11/19 EM CAXIAS E M.ROMA PROC. 200620/19
2019NL024298 31/10/2019 0,00 688,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1409/19 18 A 22/11/19 EM CAXIAS E M.ROMA PROC. 200620/19
2019NL024304 31/10/2019 0,00 688,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
2019NL024303 31/10/2019 0,00 -688,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE
2019NL024305 31/10/2019 0,00 -688,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
2019NL024301 31/10/2019 0,00 -688,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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