CPF/CNPJ:
00007678894368
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
26482/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 20/ periodo: 18 a 23.02.19 /5,5 diarias / destino: cedral e outros
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000393 | 11/03/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 20/ periodo: 18 a 23.02.19 /5,5 diarias / destino: cedral e outros
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2019NE000393 | 11/03/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 20/ periodo: 18 a 23.02.19 /5,5 diarias / destino: cedral e outros
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2019NL000344 | 11/03/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004357 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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