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NOTA DE EMPENHO 2019NE007095

Favorecido

LARISSA DE NAZARE FURTADO MORAIS
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

00005050833370

Emissão:

15/08/2019

Plano Interno:

000807

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

169052/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD Nº 1126/19 PER. DE 12 A 17/08/19, BURITI-MA, PROC. Nº 169052/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007095 15/08/2019 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1126/19 PER. DE 12 A 17/08/19, BURITI-MA, PROC. Nº 169052/19
2019NE007095 15/08/2019 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1126/19 PER. DE 12 A 17/08/19, BURITI-MA, PROC. Nº 169052/19
2019NL017111 15/08/2019 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035103 16/08/2019 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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