CPF/CNPJ:
00002882476396
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
126207/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 740/19/10 A 12/07/19/VIANA/126207/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005257 | 01/07/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 740/19/10 A 12/07/19/VIANA/126207/19
|
2019NE005257 | 01/07/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 740/19/10 A 12/07/19/VIANA/126207/19
|
2019NL011859 | 01/07/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025227 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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