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NOTA DE EMPENHO 2019NE008632

Favorecido

ANDREA BARROS RODRIGUES DA MOTTA
R$ 643,50
 

CPF/CNPJ:

00000247357367

Emissão:

17/09/2019

Plano Interno:

000806

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

188552/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1331/19/08 A 12/09/19/IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE008632 17/09/2019 643,50 643,50 643,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1331/19/08 A 12/09/19/IMPERATRIZ
2019NE008632 17/09/2019 643,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1331/19/08 A 12/09/19/IMPERATRIZ
2019NL020417 17/09/2019 0,00 643,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043290 18/09/2019 0,00 0,00 643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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