CPF/CNPJ:
00080884180549
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000772
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
160903/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS PARA VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE GOVENADOR LUIZ ROCHA - MA, VARGEM GRANDE - MA, PORTO FRANCO- MA, MIRINZAL - MA E TIMBIRAS - MA, NO PERÍODO DE 29/07 À 02/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160903/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000357 | 31/07/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS PARA VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE GOVENADOR LUIZ ROCHA - MA, VARGEM GRANDE - MA, PORTO FRANCO- MA, MIRINZAL - MA E TIMBIRAS - MA, NO PERÍODO DE 29/07 À 02/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160903/2019.
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2019NE000357 | 31/07/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DESPESA COM DIÁRIAS PARA VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE GOVENADOR LUIZ ROCHA - MA, VARGEM GRANDE - MA, PORTO FRANCO- MA, MIRINZAL - MA E
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2019NL000737 | 31/07/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031759 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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