CPF/CNPJ:
00093226365053
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201143/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE ARAME - MA, BARRA DO CORDA- MA , SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, LAJEADO NOCO - MA, CONFORME O PROCESSO Nº 201143/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000402 | 30/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE ARAME - MA, BARRA DO CORDA- MA , SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, LAJEADO NOCO - MA, CONFORME O PROCESSO Nº 201143/2019.
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2019NE000402 | 30/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE ARAME - MA, BARRA
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2019NL001105 | 30/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046760 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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