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NOTA DE EMPENHO 2019NE002335

Favorecido

JOSE CALAZANS VIEIRA FILHO
R$ 284,40
 

CPF/CNPJ:

00082896062300

Emissão:

30/07/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

155964/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DO TOTEN DE SENHA NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019 EM TIMON-MA PROCESSO 155964/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002335 30/07/2019 284,40 284,40 284,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DO TOTEN DE SENHA NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019 EM TIMON-MA PROCESSO 155964/2019
2019NE002335 30/07/2019 284,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DO TOTEN DE SENHA NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019 EM TIMON-MA PROCESSO 155964/2019
2019NL007154 30/07/2019 0,00 284,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031306 31/07/2019 0,00 0,00 284,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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