CPF/CNPJ:
00065575881334
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186660/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, PROCESSO Nº18660/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002712 | 06/09/2019 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE, PROCESSO Nº18660/2019
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2019NE002712 | 06/09/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR RONIAN MARTINS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003109, 190201-19201 2019NL010088
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2019NE003109 | 12/09/2019 | -114,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019 DA BANCA DE EXAMINADORES DE SAO LUIS QUE APLICARAO EPDV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS E TRIZIDE
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2019NL008736 | 06/09/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR RONIAN MARTINS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003109, 190201-19201 2019NL010088
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2019NE003109 | 12/09/2019 | 0,00 | -114,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040553 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR RONIAN MARTINS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003109, 190201-19201 2019NL010088
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2019NE003109 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -114,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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