CPF/CNPJ:
00040942066391
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110815/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 10/06/2019 EM VIAGEM A SANTA RITA, P. DUTRA, AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA REALIZAR VISTORIAS E FISCALIZAR PISTAS DE EXAMES CATEGORIA A, PROCESSO Nº110815/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001642 | 31/05/2019 | 834,80 | 834,80 | 834,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 10/06/2019 EM VIAGEM A SANTA RITA, P. DUTRA, AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA REALIZAR VISTORIAS E FISCALIZAR PISTAS DE EXAMES CATEGORIA A, PROCESSO Nº110815/2019
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2019NE001642 | 31/05/2019 | 834,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 10/06/2019 EM VIAGEM A SANTA RITA, P. DUTRA, AÇAILANDIA E IMPERATRIZ PARA REALIZAR VISTORIAS E FISCALIZA
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2019NL004804 | 31/05/2019 | 0,00 | 834,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019037 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 834,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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