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NOTA DE EMPENHO 2019NE003977

Favorecido

KARINY ARAUJO SANTANA
R$ 322,60
 

CPF/CNPJ:

00005158286370

Emissão:

27/12/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

281013/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PARA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETOR GERAL, PROCESSO Nº281013/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003977 27/12/2019 322,60 322,60 322,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PARA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETOR GERAL, PROCESSO Nº281013/2019
2019NE003977 27/12/2019 322,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ PARA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHA
2019NL013200 27/12/2019 0,00 322,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073157 30/12/2019 0,00 0,00 322,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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