CPF/CNPJ:
00002521942332
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
187648/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20/09/2019 EM VIAGEM A 8ª CIRETRAN-PINHEIRO PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERVIÇOS, PROC. Nº187648/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002727 | 06/09/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20/09/2019 EM VIAGEM A 8ª CIRETRAN-PINHEIRO PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERVIÇOS, PROC. Nº187648/2019
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2019NE002727 | 06/09/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20/09/2019 EM VIAGEM A 8ª CIRETRAN-PINHEIRO PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERVIÇOS, PROC. Nº187648/20
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2019NL008749 | 06/09/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040567 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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