CPF/CNPJ:
00002033172384
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
000747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
65341/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
DIÁRIAS PARA RECEBER MATERIAL E PEGAR O CARTÃO CORPORATIVO NO PERÍODO 03 A 04/04/2019 PROCESSO 65341/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000774 | 02/04/2019 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA RECEBER MATERIAL E PEGAR O CARTÃO CORPORATIVO NO PERÍODO 03 A 04/04/2019 PROCESSO 65341/2019
|
2019NE000774 | 02/04/2019 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA RECEBER MATERIAL E PEGAR O CARTÃO CORPORATIVO NO PERÍODO 03 A 04/04/2019 PROCESSO 65341/2019
|
2019NL001859 | 02/04/2019 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004609 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,