CPF/CNPJ:
00001561614351
Emissão:
17/12/2019
Plano Interno:
000750
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
267742/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE DO /SAO LUIS PARA A 15ª CIRETRAN DE SAO SAO DOS PATOS NO PERIODO DE 16 A 17/12/2019, PROC. Nº267742/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003868 | 17/12/2019 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE DO /SAO LUIS PARA A 15ª CIRETRAN DE SAO SAO DOS PATOS NO PERIODO DE 16 A 17/12/2019, PROC. Nº267742/2019
|
2019NE003868 | 17/12/2019 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE DO /SAO LUIS PARA A 15ª CIRETRAN DE SAO SAO DOS PATOS NO PERIODO DE 16 A 17/12/2019, P
|
2019NL012669 | 17/12/2019 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068861 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,