CPF/CNPJ:
00037712292353
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0127325/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001224 | 18/06/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019.
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2019NE001224 | 18/06/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019.
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2019NL004076 | 18/06/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026133 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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