CPF/CNPJ:
00083794514300
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
000632
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4792732/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Convênio nº 850107/2017 - INEP/SEDUC
PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO SLZ/STA HELENA/SERRANO DO MA/SLZ/PERIODO N03 A 12.04.2019 CODIGO 632
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000568 | 02/04/2019 | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO SLZ/STA HELENA/SERRANO DO MA/SLZ/PERIODO N03 A 12.04.2019 CODIGO 632
|
2019NE000568 | 02/04/2019 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO SLZ/STA HELENA/SERRANO DO MA/SLZ/PERIODO N03 A 12.04.2019 CODIGO 632
|
2019NL027563 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050962 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,