CPF/CNPJ:
00082900582334
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4892225/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ REALIZAR APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEAMA - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUÍS/TIMON/CAXIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE007193 | 23/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ REALIZAR APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEAMA - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUÍS/TIMON/CAXIAS
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2019NE007193 | 23/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ REALIZAR APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEAMA - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUÍS/
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2019NL014695 | 23/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029998 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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