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NOTA DE EMPENHO 2019NE007193

Favorecido

JOSILMA ARAUJO PIEDADE
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00082900582334

Emissão:

23/07/2019

Plano Interno:

000575

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4892225/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ REALIZAR APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEAMA - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUÍS/TIMON/CAXIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007193 23/07/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ REALIZAR APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEAMA - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUÍS/TIMON/CAXIAS
2019NE007193 23/07/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ REALIZAR APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEAMA - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUÍS/
2019NL014695 23/07/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029998 25/07/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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