CPF/CNPJ:
00074664018304
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4982697/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/BACABAL/CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU/SANTA INÉS/ZÉ DOCA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE015657 | 07/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/BACABAL/CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU/SANTA INÉS/ZÉ DOCA/MA.
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2019NE015657 | 07/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/BACABAL/CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU/SANTA INÉS/ZÉ DOCA/MA.
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2019NL030115 | 07/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056523 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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