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NOTA DE EMPENHO 2019NE013963

Favorecido

EVA SIMONE BRANDAO R. FERREIRA
R$ 1.071,00
 

CPF/CNPJ:

00049891707334

Emissão:

10/10/2019

Plano Interno:

000632

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4963179/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 20/10/2019 NO TRECHO BACABAL/BREJO DE AREIA/CONCEIÇÃO DO LAGO ACU/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE013963 10/10/2019 1.071,00 1.071,00 1.071,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 20/10/2019 NO TRECHO BACABAL/BREJO DE AREIA/CONCEIÇÃO DO LAGO ACU/MA
2019NE013963 10/10/2019 1.071,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 20/10/2019 NO TRECHO BACABAL/BREJO DE AREIA/CONCEIÇÃO DO LAGO ACU/MA
2019NL028221 23/10/2019 0,00 1.071,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062804 28/11/2019 0,00 0,00 1.071,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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