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NOTA DE EMPENHO 2019NE010251

Favorecido

VANUSA ALVES FERREIRA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00048748480363

Emissão:

23/08/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4918417/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF¿¿A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 Á 31/08/2019 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010251 23/08/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF¿¿A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 Á 31/08/2019 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA
2019NE010251 23/08/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF¿¿A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 Á 31/08/2019 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA
2019NL020324 23/08/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037161 27/08/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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