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NOTA DE EMPENHO 2019NE013958

Favorecido

JOINY MARIA SANTOS MELO
R$ 931,00
 

CPF/CNPJ:

00034376674320

Emissão:

10/10/2019

Plano Interno:

000632

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4963203/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10 Á 20/10/2019,NO TRECHO IMPERATRIZ/BURITIRANA/GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE013958 10/10/2019 931,00 931,00 931,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10 Á 20/10/2019,NO TRECHO IMPERATRIZ/BURITIRANA/GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.
2019NE013958 10/10/2019 931,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10 Á 20/10/2019,NO TRECHO IMPERATRIZ/BURITIRANA/GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.
2019NL028213 23/10/2019 0,00 931,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062804 28/11/2019 0,00 0,00 931,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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