CPF/CNPJ:
00027106381349
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
236904/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO R.A. 04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE017034 | 19/11/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO R.A. 04/2019
|
2019NE017034 | 19/11/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO R.A. 04/2019
|
2019NL032187 | 19/11/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060402 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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