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NOTA DE EMPENHO 2019NE012270

Favorecido

CARLOS MAGNO FURTADO COELHO
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

00025288733368

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4944527/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 19/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/BACABAL/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012270 18/09/2019 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 19/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/BACABAL/MA.
2019NE012270 18/09/2019 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 19/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/BACABAL/MA.
2019NL023996 18/09/2019 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043898 19/09/2019 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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