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NOTA DE EMPENHO 2019NE011411

Favorecido

MARIA ILMA PIORSKI REGO
R$ 1.071,00
 

CPF/CNPJ:

00007963882372

Emissão:

05/09/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4933799/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

diarias para realizar inspenção IN LOCO /visita tecnica nas escolas publicas e privadas em Pedreiras e Bacabal.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE011411 05/09/2019 1.071,00 1.071,00 1.071,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias para realizar inspenção IN LOCO /visita tecnica nas escolas publicas e privadas em Pedreiras e Bacabal.
2019NE011411 05/09/2019 1.071,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para realizar inspenção IN LOCO /visita tecnica nas escolas publicas e privadas em Pedreiras e Bacabal.
2019NL022006 05/09/2019 0,00 1.071,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040631 10/09/2019 0,00 0,00 1.071,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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