CPF/CNPJ:
00003651507386
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4973259/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/10/2019 Á 08/11/2019 TRECHO SÃO LUIS/GRAJAÚ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE014738 | 22/10/2019 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/10/2019 Á 08/11/2019 TRECHO SÃO LUIS/GRAJAÚ/MA.
|
2019NE014738 | 22/10/2019 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/10/2019 Á 08/11/2019 TRECHO SÃO LUIS/GRAJAÚ/MA.
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2019NL028161 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052738 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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