CPF/CNPJ:
00003651507386
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4893967/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE DO MARANHÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE008344 | 02/08/2019 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE DO MARANHÃO
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2019NE008344 | 02/08/2019 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS
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2019NL016518 | 02/08/2019 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032414 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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